CALIDAD
Procedimiento para Acciones Correctivas Procedimiento para Acciones para la Gestión de Riesgos
Formato para Requisición de Acciones Correctivas TecNM-CA-PG-005-01 Análisis de Contexto de la Organización Cuestionario PESTEL TecNM-CA-PG-006-A01
Procedimiento para Acciones Correctivas TecNM-CA-PG-005-01 Formato para la Identificación, calificación y evaluación de Riesgos TecNM-CA-PG-006-01
Procedimiento para Auditoría Interna Formato para la Matríz de Gestión de los Riesgos y Oportunidades TecNM-CA-PG-006-02
Criterios para Calificación de Auditores TecNM-CA-PG-003-A01 Procedimiento para la Gestión de Riesgos TecNM-CA-PG-006
Formato para Calificación de Auditores TecNM-CA-PG-003-01 Procedimiento para Control de Registros de Calidad
Formato para Informe de Auditoría TecNM-CA-PG-003-04 Procedimiento para el control de registrosTecNM-CA-PG-002
Formato para Plan de Auditoría TecNM-CA-PG-003-02 Procedimiento para el Control de Documentos
Formato para Reunión de Apertura TecNM-CA-PG-003-03 Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos TecNM-CA-PG-001-01
Formato para Reunión de Cierre TecNM-CA-PG-003-05 Procedimiento para el Control TecNM-CA-PG-001
Procedimiento para Auditoría Interna TecNM-CA-PG-003 Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos TecNM-CA-PG-001-A03
Procedimiento para el Control de Producto No Conforme Tabla de Asignación de Códigos para Documentos TecNM-CA-PG-001-A02
Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme TecNM-CA-PG-004-01 Tabla de Control de Cambios TecNM-CA-PG-001-A01
Procedimiento para el Control de Producto No Conforme TecNM-CA-PG-004  


 

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